|
Faktúra |
21082367
|
Odvoz bioodpadu - 09/2021
|
10,08 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
21081475
|
Odvoz bioodpadu - 07/2021
|
20,16 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
21083564
|
Odvoz bioodpadu - 11/2021
|
10,08 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
21082945
|
Odvoz bioodpadu - 10/2021
|
20,16 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
21010901
|
Servisná a licenčná zmluva a služby
|
164,40 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
Faktúra |
21081111
|
Odvoz bioodpadu - 06/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
221080613
|
Odvoz bioodpadu - 04/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
Faktúra |
21080835
|
Odvoz bioodpadu - 05/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Faktúra |
21084123
|
odvoz bioodpadu - 12/2021
|
20,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
7221352
|
Mlieko, tvaroh. jogurt
|
|
s DPH |
|
03.05.2022 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
|
04.05.2022 |
|
Faktúra |
52300220
|
Základné vybavenie každého predškoláka
|
71,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Nomiland |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
31.08.2022 |
12.09.2022 |
|
Faktúra |
20220005
|
Natieračské a opravné práce na detskom ihrisku
|
685,00 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Vojtech Domsitz |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
Faktúra |
77/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
61,19 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
V&I s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.09.2022 |
13.09.2022 |
|
Faktúra |
:202210263
|
Odmerka, tyčový mixér, lopatka
|
225,96 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
Faktúra |
72402331
|
Mlieko
|
ö |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
10/2022
|
Potraviny
|
255,77 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Vojtech Šándor |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
13.09.2022 |
|
Faktúra |
PG-2024-33
|
Odborná prednáška - SZakmai nap "Labdára fel"
|
300,00 |
s DPH |
|
03.02.2024 |
Pektor Gabriella Éva |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
03.02.2024 |
03.02.2024 |
|
Faktúra |
2024100453
|
Krystal, univerzálna dezinfekcia, 750 ml
|
20,70 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Belt Slovakia, s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
27.01.2024 |
|
Faktúra |
24009
|
Ročná servisná prehliadka TČ STIEBEL ELTRON
|
360,00 |
s DPH |
|
27.01.2024 |
Thermotech s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
Faktúra |
DLaF 901-22-01019
|
Kópie, skeny, mesačný nájom za zariadenie
|
82,04 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
CBC Slovakia s.r.o., |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
09.09.2022 |
12.09.2022 |